Voordat het boekjaar kan worden afgesloten, moeten alle boekingen verwerkt zijn in VvEtotaal.
Controleer daarom of alle benodigde boekingen voor het af te sluiten jaar in VvEtotaal zijn ingevoerd:
|
Zorg ervoor dat alle prolongaties zijn gedraaid.
|
|
Zorg ervoor dat alle andere bedragen die aan de eigenaren in rekening moeten worden gebracht, zijn ingevoerd middels een handmatige factuur of een creditnota.
|
|
Zorg ervoor dat alle inkoopfacturen zijn geboekt.
|
|
Controleer of de sub-administratie crediteuren en debiteuren aansluit bij de desbetreffende balans posities.
|
|
Zorg ervoor dat alle bankboekingen zijn verwerkt.
Vergeet niet om voor de rekeningen waarvoor u geen CAMT053 kunt inlezen, de afschriften handmatig te boeken.
Controleer de saldi in VvEtotaal met het eindsaldo op de bank.
|
|
Zorg ervoor dat alle eventuele kasmutaties zijn verwerkt.
|
|
Zorg ervoor dat eventuele leningen zijn geboekt (rente en aflossing).
|
|
Controleer of er nog bedragen open staan op grootboekrekening Kruisposten.
|
|
Controleer of alle dotaties naar de reserverekeningen zijn doorgevoerd.
|
|
Controleer of er nog bedragen uit de reserve moeten worden gehaald ivm uitgevoerd planmatig onderhoud.
|
|
Controleer of er batches zijn die geboekt hadden moeten worden in het af te sluiten boekjaar maar een datum hebben van het nieuwe boekjaar.
|
U kunt ook gebruik maken van de eindejaarsdocumenten die worden klaar gezet:
|
Ga in VvEtotaal naar beheerder-einde boekjaar:
|
|
Klik op de tab XLS & PDF.
U ziet een lijst met documenten die u voor uw controles kunt gebruiken.
Deze lijst is altijd actueel en gebaseerd op de bedragen die zijn geboekt en de gegevens die in einde boekjaar zijn ingevuld.
|
|
Met de optie verstuur naar beheerder worden deze documenten via de mail naar de beheerder gestuurd.
|